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中报]华数传媒(0太欣新材料科技00156):2024年半年度报告

发布时间:2024-09-04 03:25浏览次数:

  太欣新材料科技太欣新材料科技太欣新材料科技公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人鲍林强、主管会计工作负责人车通及会计机构负责人(会计主管人员)徐荣华声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

  1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

  2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

  电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网 演进过程中,其技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,网络互联互通、资 源共享,能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务

  “最多跑一次”改革是通过“一窗受理、集成服务、一次办结”的服务模式 创新,让企业和群众到政府办事实现“最多跑一次”的行政目标

  公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用

  公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见 2023年年报。

  公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见 2023年

  2023年上半年的扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 312,189,876.90元,本报告期比上年同期下降

  1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用

  公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

  2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用

  公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

  主要为持有的当虹科技由长期股权投 资调整为交易性金融资产产生的处置 收益。

  计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外)

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

  华数传媒主营业务为有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市数字化业务、广电 5G业务等。

  有线电视网络业务包括有线电视网络建设、基本视听业务与节目内容传输业务等,经营范围覆盖浙江大部分地区。有线电视网络建设业务为根据城市建设发展需要,规划建设所辖区域广电网络干线网与用户分配网,提供入网安装与日常管理维护服务。基本视听业务指为大众用户提供有线电视节目直播视听服务。节目内容传输业务指为各地方卫视频道、购物频道、卡通频道及省内各地方频道等提供节目内容落地传输服务。

  全国新媒体业务主要指面向全国的新媒体内容、技术服务及运营,包括互动电视、手机电视、互联网电视及互联网视听的内容、技术服务与运营业务等;新媒体业务通过电视机、电脑太欣新材料科技、手机等终端,为用户提供海量、清晰、双向个性化自主选择的视听节目内容及相关增值服务,满足人们日益增长的文化生活需求。

  宽带网络业务为面向个人客户和集团客户(包括政府及所属部门、企事业单位)的宽带网络业务及基于宽带网络的信息服务业务。

  智慧城市数字化业务主要为围绕公司战略,以“慧政”、“惠民”为两大抓手,面向集团客户(包括政府及所属部门、企事业单位)开展的智慧城市建设相关数字化业务。具体包括:数字政务方面,参与城市物联感知平台、“最多跑一次”、应急管理、户外电子屏监管应用平台等各类政务数字化平台建设。数字社会方面,参与未来社区、数字乡村、智慧教育、智慧医养、智慧园区等建设,拓展数字社会多场景应用,服务数字社会美好生活。数字法治方面,参与雪亮工程、天网工程建设,全面提升城市社会治安防控管理水平,建设智慧警务、智安校园、基层治理等平台,依托综治数字平台,助推治理现代化。数字文化方面,建设数智文化礼堂、云上老年大学、数字文旅、教育文化专网等。

  物资采购方面,公司制定了明确的内部采购制度,主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、选型比价、询价等方式。特别重大或涉及政府财政出资的项目采购,必须委托中介代理机构进行公开招标。

  内容采购方面,公司采购的内容主要有付费频道、热门影视剧、电视栏目、纪录片、体育赛事、教育、音乐动漫等,与供应商主要采用版权一次性买断、按照运营分成及支付保底价加运营分成三种模式。

  公司在浙江地区的有线电视基本视听及互动电视业务按户按月收取,主要包括营业厅销售、上门销售、电话销售、线上销售、代理商销售、集团客户销售等销售模式。在浙江以外区域,互动电视业务的销售模式为与当地有线电视运营商签署合作协议,由当地运营商发展用户,华数按照协议约定获得相应收益。

  互联网电视业务的服务与销售模式为将华数互联网电视播控平台和内容服务平台与终端厂家(包括电视机厂家、机顶盒厂家)进行合作,由华数负责面向终端消费者的内容服务运营与在线营销,获得相应广告、用户付费等收入,终端销售由厂家负责。

  广告业务的服务与销售模式为在有线电视、互动电视、互联网电视及手机电视等服务中植入 EPG、随片以及信息点击等形式的广告,通过数字化程序购买、直销、代理等多种模式进行销售。

  宽带网络服务的销售模式为针对个人客户和集团客户采用直营和代理方式。公司在浙江地区设立营业厅与营业点,并发展代理商,覆盖浙江大部分地区。公司的宽带网络业务与有线电视业务、新媒体业务、5G业务协同发展,在进行业务推广时,将宽带网络业务、有线电视直播业务、互动电视业务及其他新媒体业务、移动通信业务等捆绑销售,为客户提供一站式服务。

  智慧城市数字化业务的服务与销售模式为通过给集团客户提供信息化项目解决方案,提升其在“慧政”、“惠民”方面的服务能力。项目均为通过招投标程序由本公司为中标项目进行开发、建设及后续的运行维护服务。

  有线电视网络业务的盈利模式为按户收取有线电视收视维护费,另有接入配套费、卫视落地费收入、机顶盒等设备销售收入等。

  互动电视的盈利模式为在浙江地区有线电视网络范围内按户收取基本服务费和增值点播服务费;在全国其他地区按用户收入(含包月和点播)与运营商进行分成结算,或是收取内容分销收入等。

  互联网电视的盈利模式为向电视机与机顶盒厂家收取集成播控和内容服务费,还包括内容分销收入、用户付费收入以及广告运营收入。

  智慧城市数字化业务的盈利模式为通过项目化服务,向集团客户收取项目开发、建设及后续运行和维护服务费用。

  其他业务收入:为手机用户提供广电 5G移动通信服务收入,提供代维代建服务收取的项目费用,按用户收入与运营商分成结算(含包月和流量)的手机电视收入太欣新材料科技,为各地广电提供的企业链路服务收入,为政府、企业提供的基于宽带网络的数据服务收入,广告运营分成等。

  公司作为专业从事数字电视网络运营、智慧城市数字化与全国新媒体业务的上市公司,在为多网、多屏服务的过程中,形成了显著的竞争优势。

  公司是国内首家兼具有线网络与新媒体运营全牌照的上市公司。公司拥有开展有线电视网络运营业务所需的广播电视节目传送业务经营许可证,还拥有开展新媒体业务所需经营资质,包括互联网视听业务、互动电视业务、互联网电视业务、手机电视业务的信息网络传播视听节目许可证及开展互联网信息服务的增值电信业务经营许可证。上述经营资质和许可是公司利用有线网、通信网、互联网向用户提供视音频综合信息服务的政策保障,也是公司列居全国新媒体和三网融合产业发展第一阵营行业地位的优势保障。

  公司主营业务包括有线电视网络与宽带相关业务、智慧城市数字化业务以及全国新媒体业务等,目前智慧城市数字化业务收入与互动电视、互联网电视等全国新媒体业务收入合计占比已超过半数,均衡的业务构成使得公司在行业用户流失与严峻市场竞争的环境下,仍保持了较高的经营收入规模。

  公司在浙江省内具备丰富的光纤网络传输资源,已经实现光纤到单元,具备光纤到户的能力。公司同时拥有有线数字电视网、光纤宽带网、城域窄带物联网及广电 5G网络等丰富的有线+无线基础网络资源,为丰富的终端应用提供有力的网络互联接入支撑,并基于上述网络,打造泛在、安全、可靠的有线无线一体化的城市物联感知网。同时,公司搭建了有线数字电视平台、新媒体/融媒体平台、智能物联网应用平台等多个信息平台。形成多网络协同发展、多领域渗透覆盖,是公司区别于其他网络运营商的竞争优势。

  得益于起步早和市场化运营,公司通过多年努力,已与多数厂商、运营商建立了良好的合作关系。

  在新媒体领域,华数为全国 30个省市自治区、百余个城市网络运营商提供互动电视内容、增值服务及解决方案,互联网电视累计激活终端超过 1.6亿台。此外,公司积极推进广电产品的创新,打造城市信多跑一次”综合自助机等信息化应用;建设智慧家庭创新研究与应用国家广播电视总局实验室,促进广播电视行业的技术革新和转型升级,丰富智慧家庭生态的产品供给,打造智慧家庭、智慧社区,努力实现“城市大脑”与“家庭小脑”的无缝对接,实现家庭数据与城市数据的互联互通。

  公司在国有控股的资本构架下,实行职业经理人制度,培育了一支职业化、专业化的经营团队,实现了完全市场化的运营管理模式,在业务发展的过程中形成了以业务拓展和市场需求为导向的扁平化、市场反应迅速的经营管理优势。

  公司拥有庞大的版权节目资源,与 800多家内容供应商合作,拥有百万小时的数字化节目内容媒体资源库,包括电影、电视剧、综合资讯节目、娱乐综艺、原创动漫和音乐节目等,同时着眼优质内容聚合、垂直领域细分与本地内容运营。公司已上线K超高清点播专区,打造线K超高清家庭影院。丰富的媒体资源储备为与运营商和终端厂商的长期合作奠定了基础,为用户提供多样化的收视内容。

  公司始终坚持以用户为中心,以客户满意为总体目标,不断提升客户服务质量与服务水平。公司拥有覆盖全面的本地网格化服务团队,提供 7*24小时客户服务热线,全域全时、高效迅速地为客户提供各项服务。公司努力打造“好服务在华数”、“暖心服务、美好生活”、“有爱有家有华数”的服务口碑,并作出了“六个一”服务承诺,精心构建了一张由 2100多个网格组成的服务网络,9000余名服务人员随时待命,让用户在咨询、受理、资费、装维、响应等各个环节更暖心、更放心。公司专业、高效、规范、贴心、及时的客户服务,造就了华数在用户服务方面良好的业界口碑。

  截至报告期末公司资产货币资金合计 75,566,480.07元作为保证金权利受限。

  公司 尚未 使用 的募 集资 金已 按照 《募 集资 金管 理规 则》 的规 定进 行专 户存 储, 以用 于募 投项 目的 后续 建 设。

  公司 2015年非公开发行募集资金总额为 653,609.88万元,扣除发行费用后,募集资金净额为 650,659.88万元。其中 151,500万元用于“媒资内容中心设”项目,111,000万元用于“ ‘华数 TV’互联网电视终端全国扩展”项目,剩余 388,159.88万 元用于补充流动资金。因“ ‘华数 TV’互联网电视终端全国扩展”项目可行性发生重大变化,公司于 2022年 1月 14日召开 2022年第一次临时股东大会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将该项目变更为“智慧广电融合业务建 设项目”,涉及募集资金金额 97,637.69万元;因“媒资内容中心建设募投项目”已达到该项目的预定可使用状态及建设目 的,经公司 2022年 12月 27日召开的 2022年第四次临时股东大会审议通过后“媒资内容中心建设募投项目”结项,结余募 集资金将永久补充流动资金。公司 2024年上半年实际使用募集资金 4,988.73万元,截至 2024年 6月底,募集资金余额为 人民币 174,008.34万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  注:累计变更用途的募集资金总额比例=累计变更用途的募集资金总额/募集资金总额 653,609.88万元(未扣除发行费用)。

  分项目 说明未 达到计 划进 度、预 计收益 的情况 和原因 (含“是 否达到 预计效 益”选择 “不适 用”的原 因)

  “媒资内容中心建设项目”已于 2022年 12月 27日结项; “‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”已于 2022年 1月 14日变更为“智慧广电融合业务建设项目”。

  “华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化的说明: 因“华数 TV 互联网电视终端全国拓展”所处的互联网电视行业市场环境发生变化,与公司合作的运营商将由公司 提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式,导致公司无法按照原计划进行硬件投资,使得该募投项目 实际投入金额与原计划存在较大差异。因此公司分别于 2021年 12月 29日、2022年 1月 14日召开第十届董事 会第二十七次会议、2022年第一次临时股东大会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将“华 数 TV 互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”,以提升募集资金使用效益。具体详 见公司于 2021年 12月 30日、2022年 1月 15日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》 (公告编号:2021-054)、《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-002)。

  公司根据募集资金投资项目的实际进度,以自筹资金先行投入 59,390.26万元,募集资金到位后进行置换,置换 方案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,并获独立董事同意。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对 以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具天健审〔2015〕6172号鉴证报告。湘财证券股份有限公 司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。

  “媒资内容中心建设募投项目”节余募集资金 27,131.26万元,因“媒资内容中心建设募投项目”已达到该项目的预 定可使用状态及建设目的,经公司 2022年 12月 27日召开的 2022年第四次临时股东大会审议通过后“媒资内容 中心建设募投项目”结项,结余募集资金将永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

  公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储,以用于募投项目的后续建设。

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